Сдача налоговой отчетности в электронном виде бесплатно

Инструкция как сдать электронную отчетность бесплатно в ФНС

Налоговую и бухгалтерскую отчётность можно отправлять в электронном виде через специальный сервис https://service.nalog.ru/nbo/ ФНС России. Для работы в нём потребуется комплект квалифицированной электронной подписи «Для сдачи отчетности в ФНС» и программа для сдачи отчетности «Налогоплательщик ЮЛ». Оформить ЭЦП можно в нашем удостоверяющем центре УЦ «Росэлтог», который аккредитован Минкомсвязи России в соответствии со (ст. 5 Закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ).

Налогоплательщику придется выполнить следующие требования перед регистрацией в сервисе:

Компьютер, должен отвечать характеристикам. Операционная система Microsoft Windows XP или выше, либо Mac OS X 10.9 или выше;

Установить на компьютер специализированное ПО Криптопровайдер с поддержкой алгоритмов шифрования ГОСТ 34.10-2001 и ГОСТ 28147-89;

Установить программный компонент для работы с электронной подписью с использованием веб-браузера — (Крипто ПРО ЭЦП browser plug-in версия 2.0) и скачать плагин;

Ключ квалифицированной ЭЦП, выданный Аккредитованным удостоверяющим центром и отвечающим требованиям криптографической защиты. Приобрести ключ можно только в сертифицированном удостоверяющем центре;

Скачать и установить специализированную программу ПК «Налогоплательщик ЮЛ». (Версия 4.39 и выше). Данная программа позволяет формировать электронные версии отчетов для системы сдачи налоговой отчетности. ПО позволяет заполнить и сформировать файл отчета, который затем загружается на портал для отправки в инспекцию;

Ознакомиться с лицензионным соглашением. Для продолжения установки выбрать пункт «Я принимаю условия лицензионного соглашения»;

Выбрать вид установки. После нажатия кнопок «Далее» и «Установить», будет произведена установка программы;

В конце установки должно появится окно, с сообщением об успешной установке;

  • После успешной установки на рабочем столе появится ярлык «Налогоплательщик ЮЛ».

Регистрация на портале ФНС для сдачи электронной отчетности

  • Переходим на страницу сервиса https://service.nalog.ru/reg/Account/Login?mode=fns;

Вводим электронную почту и пароль;

Подтверждаем указанный на сайте адрес электронной почты, далее переходим по ссылке из письма (активируем учётную запись);

После регистрации получаем идентификатор налогоплательщика после регистрации и регистрируем электронный сертификат (ЭЦП);

  • Нажмите на кнопку «Зарегистрировать сертификат» и выберите файл сертификата вашей электронной подписи. После загрузки файла, нажмите кнопку «Передать на регистрацию»;

Через некоторое время на электронную почту поступит уведомление об успешной регистрации сертификата. С этого момента можно сдавать отчётность через сервис ФНС.

Сдача электронной отчётности на сайте ФНС

Подготовьте заранее приготовленный файл с отчетностью;

Запустите установленную программу «Налогоплательщик ЮЛ» и перейдите в режим «Сервис — Реестр выгруженных файлов»;

  • Из списка сформированных файлов выберите файл с отчётностью для отправки через Интернет-сайт ФНС;
    • На панели инструментов нажмите кнопку «Сформировать транспортный контейнер»;

    • Загрузка отчетности осуществляется в сервисе
    • «Загрузка файла». Войдите в ЛК сервиса и выберите вкладку «Загрузка файла»-загрузите файл «Транспортный контейнер»-Кнопка «Обзор». Нажмите кнопку «Отправить»;

    • После передачи файла произойдет автоматический переход на страницу с загруженной отчётностью: откроется сервис «Список переданных файлов», в котором отобразится загруженная декларация. Состояние у нового файла будет «В ожидании». После того, как состояние файла изменится на статус «Завершено (успешно)», отчетность будет считаться принятой.

    Наличие квалифицированной электронной подписи «Для сдачи отчетности в ФНС» – обязательное условие для сдачи электронной отчетности и дистанционной работы с налоговой инспекцией. Сертификат ключа вы можете получить в УЦ «Росэлторг». Удостоверяющий центр является доверенным лицом УЦ ФНС России и аккредитован Минкомсвязи РФ в соответствии со (ст. 5 Закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ), а также прошёл лицензирование ФСБ России и ФСТЭК России.

    Отчетность в ФНС

    Формируйте и сдавайте налоговую отчетность в электронном виде. Контур.Экстерн помогает заполнить отчет, проверяет его на ошибки, сообщает статус отправленного документа. Вы экономите свое время и передаете отчеты в налоговую через интернет.

    Какую отчетность в ФНС надо сдавать только в электронном виде

    Все отчеты в ФНС

    Предприятиям и ИП, у которых среднесписочная численность за предшествующий год превысила 100 человек. В том числе вновь созданным компаниям с численностью более 100 человек (п. 3 ст. 80 НК РФ). А также крупнейшим налогоплательщикам с любой численностью работников (п. 3 ст. 80 НК РФ).

    Декларацию по НДС

    Плательщикам НДС, в том числе налоговым агентам — вне зависимости от количества сотрудников а также тем, кто не является плательщиком НДС, либо освобожден от уплаты этого налога, но выставляет покупателям счета-фактуры (п. 5 ст. 174 НК РФ).

    Организациям и ИП при сдаче отчетности больше чем на 10 человек (ст. 230, 431 НК РФ). В том числе вновь созданным (и реорганизованным) компаниям с численностью работников более 10 человек.

    Читайте также:
    К видам дисциплинарных взысканий относится

    Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

    Всем организациям и ИП, включая субъектов малого и среднего предпринимательства (Федеральный закон от 28.11.2018 № 444-ФЗ).

    Всё, что нужно для быстрой
    сдачи отчетности в ФНС

    История изменений помогает точнее представить, как контрагент ведет финансовую деятельность. Информация об экономическом состоянии, в том числе сведения о задолженностях подтвердят стабильное положение и надежность организации.

    Специальный модуль Экстерна позволяет отчитываться в ФНС и другие госорганы прямо из 1С. Из привычной учетной программы с помощью модуля вы сможете: формировать, проверять и сразу отправлять отчеты, следить за статусами отправки, работать с требованиями.

    Причины, по которым отчет был не принят, часто описаны формальным языком и бывают непонятны даже опытному бухгалтеру. В Экстерне вы увидите ком­ментарий эксперта, который поможет понять суть ошибки, а также подробную инструкцию, как ее исправить.

    Поставьте напоминание, когда нужно ответить на требование, чтобы не пропустить срок. Оставляйте к требованиям комментарии и выделяйте их цветом, чтобы быстрее найти нужное. Платежные поручения по данным требования об уплате налога, сбора, пени, штрафа заполняются автоматически.

    Почему выбирают Экстерн

    Передавайте и получайте от налоговой службы необходимые документы удаленно, не посещая инспекции.

    Автоматическая сверка с налоговой

    Каждую неделю Экстерн автоматически отправляет в инспекции ИОН-запросы. Вы получаете актуальную информацию по налогам, пеням и штрафам и смотрите выписки по операциям в удобном табличном формате.

    Неформализованная
    переписка с ФНС

    В Экстерне есть все необходимые справочники загрязняющих веществ, товаров и упаковки, которые требуются при подготовке отчетности. Прямо из отчета можно ознакомиться с нормативным актом, которым утверждена форма.

    Изменения
    в ЕГРЮЛ/ЕГРИП

    При подготовке отчета появляются подсказки — какие данные вносить в ту или иную строку. Поля, которые обязательно надо заполнить, подсвечиваются красным цветом. А ещё для каждой формы есть обучающее видео и текстовая инструкция по заполнению.

    Контроль рисков для бизнеса

    Вы получите уведомление, если истекает срок сдачи отчетности или у ФНС есть информация о задолженности. А также узнаете о других событиях, которые могут повлечь блокировку расчетного счета или штраф.

    Возможности для бухгалтерских фирм

    Экстерн упростит работу с отчетами и требованиями ФНС за большое количество организаций на обслуживании.

    Сроки и статусы отчетности, платежей, а также требования от налоговой по всем компаниям вы сможете отслеживать в наглядных онлайн-таблицах.

    Доступ
    к отчетности

    Откройте вашим организациям доступ в Кабинет клиента. Они смогут контролировать статусы отчетов и состояние расчетов с бюджетом, следить за сроками отправки квитанций и ответов на требования.

    Общение
    с клиентами в чате

    Принимайте первичку и консультируйте клиентов в чате Экстерна. Вся история переписки и от­правленные друг другу файлы сохранятся. Вы будете реже отвлекаться на звонки и встречи.

    Вопросы
    и ответы

    Какие формы отчетности можно подготовить в Экстерне

    В Экстерне есть все обязательные формы для ФНС:

    • Единый расчет по страховым взносам
    • Сведения о средней численности (ССЧ)
    • Бухгалтерская (финансовая) отчетность
    • Уведомление о контролируемых сделках
    • Отчет о движении средств по счетам банках за пределами РФ
    • Декларация по налогу на прибыль
    • Декларация по НДС
    • Декларация УСН
    • Декларация ЕНВД
    • 2-НДФЛ
    • 6-НДФЛ
    • 3-НДФЛ
    • Декларация по налогу на имущество организаций
    • Декларация по земельному налогу
    • Декларация по транспортному налогу
    • Декларация по водному налогу
    • Единая (упрощённая) налоговая декларация
    Какие налоги можно рассчитать и по ним выставить платежки

    Заполнение бумажных платежек требует большого внимания, нельзя ошибиться ни в одной цифре. В Экстерне электронные платежки заполняются автоматически. Формируйте платежные поручения с уже заполненными КБК, реквизитами плательщика и налоговой. Выбирайте удобный вид платежек — для клиента/директора, для банка или банкомата. Печатайте платежки прямо из реестра отправленных отчетов. Импортируйте платежки в 1С.

    Экстерн сформирует для вас квитанцию на оплату на основе следующих форм:

    • НДС
    • Налог на прибыль
    • Авансовые платежи по налогу на имущество
    • Налог на имущество
    • ЕНВД
    • УСН
    • Земельный налог
    • Декларация по транспортному налогу
    • Косвенные налоги (таможенный союз)
    • Единый с/х налог
    • Водный налог
    • Налог на добычу полезных ископаемых
    • Торговый сбор
    • Утилизационный сбор
    Как подготовить отчет в ФНС

    Каким способом можно подготовить электронную отчетность для подачи в налоговую

    Вы можете загрузить заполненную форму отчетности из бухгалтерской системы учета:

    1. На главной странице нажмите «ФНС» — «Загрузить из файла».
    2. Выберите файл и нажмите «Открыть».
    3. В окне «Загрузка отчета» нажмите «Загрузить для редактирования».

    Или вы можете сформировать отчет в Экстерне:

    1. Выберите в меню «ФНС» — «Создать новый». Найдите отчет по названию, например «Налог на прибыль».
    2. Откройте форму и перейдите к созданию отчета, используя инструкцию .
    Читайте также:
    Виды лизинга и их особенности

    Как выполнить отправку отчетности в налоговую в электронном виде

    Посмотрим, каким способом это можно сделать в Экстерне.

    1. На странице с результатами проверки отчета нажмите на кнопку «Перейти к отправке».
    2. Нажмите «Подписать и отправить». Отчет подписывается электронной подписью пользователя, зашифровывается и отправляется в контролирующий орган.

    В момент отправки оператор электронного документооборота формирует подтверждение даты отправки. Время, зафиксированное в этом подтверждении, означает время представления отчета в налоговую инспекцию.

    Если в процессе работы в Экстерне, у вас возникнут вопросы по сдаче налоговой отчетности, вы сможете обратиться к специалистам техподдержки. Они помогут вам круглосуточно в любой день недели.

    Какую проверку отчетов выполняет Экстерн

    Экстерн — сервис для сдачи налоговой отчетности через интернет, который помогает корректно заполнить формы, отчитаться в срок и с первого раза.

    Во время заполнения отчета Экстерн проверяет, верно ли выполнены расчеты, а перед отправкой — соответствует ли готовый отчет действующему формату. Также система автоматически выполняет междокументные проверки: сверяет отчет по прибыли с прошлыми периодами и декларацией по НДС, а РСВ — с прошлыми периодами и 6-НДФЛ.

    Что будет, если после подготовки отчета не отправить его

    Если вы заполнили или загрузили отчет для ИФНС, но не отправили, он сохранится в Экстерне как черновик.

    • Можно сформировать несколько черновиков одного и того же отчета за один период. Например, если вы ведете отчетность за обособленные подразделения с разными КПП.
    • Все черновики отражаются на вкладке «В работе».
    • В списке черновиков видна дата составления черновика, за какой он период и год, название юрлица или ИП, ИНН и КПП, а также куда отчет будет отправлен.
    • К черновикам можно писать комментарии и выделять их разными цветами, чтобы быстрее находить нужный отчет.

    Инструкция «Как работать с черновиками отчетов для ФНС».

    Возможна ли массовая передача документов в налоговую?

    За один раз вы можете сдать неограниченное количество отчетов в налоговую онлайн, в том числе за разные организации — с помощью программы Контур.Экстерн Лайт.

    Зайдите на сайт i.kontur.ru/lite и Контур.Установочный диск автоматически установит программу на ваш компьютер.

    Как отчитаться за несколько организаций
    • Заводите новые организации за секунды. Достаточно указать ИНН — и все остальные реквизиты заполнятся автоматически.
    • Вы переходите с другой системы? Экстерн перенесет список ваших организаций на обслуживании, доверенности и реквизиты плательщика, а также архив документов.
    • Отправляйте первые отчеты без заполнения реквизитов — Экстерн передаст отчетность с реквизитами из вашей учетной системы.
    • Не тратьте время на запросы в ФНС в ручном режиме — настройте автоматическую сверку с бюджетом раз в неделю сразу по всем организациям. Экстерн сам отправляет запросы в ФНС и представляет ответы в таблице.
    Как начать пользоваться Экстерном

    Работайте в Экстерне с существующими доверенностями и ключами электронной подписи или заполните новую доверенность прямо в системе. Укажите ФИО сотрудника, полномочия, дату и номер — остальные данные Экстерн подставит сам. Если вдруг ключ будет утерян или у вас поменяются реквизиты, ключ перевыпустят бесплатно.

    Как сдать отчетность за 2022 год: все способы

    Началась очередная отчетная кампания, кто-то поторопился сдать первые декларации, другие подбивают итоги, вытягивают из контрагентов недостающие документы или с опытным прищуром повторяют «а мы подождем». Не самый плохой подход — некоторые бухгалтерские программы еще не обновились полностью: некорректно заполняются формы, возникают ошибки. Мы решили напомнить, какие существуют способы сдачи отчетности, в том числе бесплатные, кто и как может ими воспользоваться, плюсы и минусы разных вариантов.

    Подать отчетность лично

    Самый малопопулярный вариант. Как правило, самостоятельно относить декларации в инспекцию предпочитают физлица или ИП. Руководители организаций пользуются возможностью сдать отчеты лично только в случае, если речь идет о нулевке (в стадии ликвидации или простоя). Нулевые декларации практически не требуют заполнения и на них, вроде бы жалко тратить финансы угасающего бизнеса.

    1. Бесплатно;
    2. Личный контроль;
    3. Можно и полезные знакомства в очереди заполучить.
    1. Придется все-таки посетить ФНС и другие учреждения — ПФР, ФСС — по необходимости;
    2. Хорошо, если отчеты подготовлены в специальной программе или сервисе и были предварительно проверены, иначе — одна ошибка и придется все переделывать. Есть вариант и похуже — ошибка обнаружится при камеральной проверке , скорее всего, после срока подачи декларации. Если ошибка критичная, то отчет может посчитаться непредставленным. Несданный отчет = штраф. Минимальный — 1000 рублей.
    3. Не все отчеты по закону можно сдать на бумаге, например, декларация по НДС сдается исключительно в электронном виде, а с 2022 года все организации без исключения обязаны электронно сдавать бухгалтерскую отчетность. Отчитываться в статистику теперь тоже нужно через ТКС (здесь есть исключение для представителей малого бизнеса, они до конца года вправе сдавать бумажные отчеты).
    4. Перед тем как сдать, отчеты еще нужно подготовить — найти актуальные формы, заполнить, разобраться в кодах (они есть во всех формах).
    Читайте также:
    Виды договора поставки в гражданском праве

    Кому подойдет: ИП без работников, на таком режиме как УСН «доходы». Подается декларация только раз в год и она относительно проста в заполнении.

    Риски: самый главный — неактуальный бланк отчета. Декларация, составленная по устаревшей форме не будет принята, а если инспектор у вас ее все же примет, то впоследствии такой отчет все равно признают несданным. Бывают и другие ошибки — например, неверное отражение показателей (не в той строке, с копейками, а не в целых рублях, незаполнение обязательных полей и т.д.). При наличии существенных ошибок придется подать корректирующий отчет, а значит потратить дополнительное время и силы.

    Через посредника

    Здесь не имеет значения, как именно будет сдаваться отчетность, ведь этой проблемой займется другой человек или организация. Зачастую представитель еще и составляет для вас сами отчеты, но вы можете и просто передать готовые документы посреднику в бумажном или электронном виде, в зависимости от взаимодействия.

    В любом случае необходимо выдать доверенность на представление ваших интересов. Если доверенность выдает организация, достаточно простой формы с подписью директора и печатью. ИП обязан выдать нотариально заверенную доверенность (п. 3 статьи 29 НК РФ).

    Представитель может не только передать отчетность, но и самостоятельно ее подписать. Это актуально, если составлением отчетности занимается, например, аутсорсинговая компания. На титульном листе деклараций вы могли видеть два кода — 1 для ИП или руководителя организации-налогоплательщика и 2 — если отчетность подписывает представитель по доверенности.

    1. Отчеты может подготовить кто-то другой;
    2. Вам не надо никуда ездить или ходить.
    1. Нет прямого контроля за ситуацией, нужно получить подтверждение, что представитель свою задачу выполнил;
    2. Неважно, кто по факту виноват, если отчет сдан невовремя или с ошибками. Отвечать все равно придется налогоплательщику, а не посреднику.

    Кому подойдет: всем организациям и ИП.

    Риски: если пользоваться услугами, например, частного бухгалтера или обслуживающей организации, то нужно ввести четкий регламент взаимодействия и обмена документами, в т.ч. подтверждениями своевременной и полной отправки отчетности. Некоторые руководители или ИП передают свою электронную подпись посреднику, что делать категорически нельзя. ЭЦП может быть использована в корыстных, мошеннических и иных незаконных целях. Мы рассказывали , как контроль за ЭЦП усиливается ради защиты от несанкционированного использования.

    Почтой

    Да, не только бабушки стоят на почте в очереди за пенсией. В отчетные периоды немало бухгалтеров спешат отправить заветные письма.

    Обычно это не причуда бухгалтера, а нежелание директора или предпринимателя подключиться к электронной отчетности. Но право на почтовую отправку действительно у ИП и организаций есть.

    Чтобы обеспечить подтверждение, что вы отправили действительно декларацию, а не пачку бумаги, вам необходимо заполнить опись (2 экземпляра). Примерно так:

    На конверте также необходимо сделать надпись «Объявленная ценность 1 рубль (один рубль)» . На руках останется опись со штампом почты и квитанция об отправке. Это доказательства сдачи отчета, вы должны хранить их.

    1. Личный контроль и подтверждение на руках;
    2. Ценное письмо можно отследить через сайт Почты России.
    1. По почте ваш отчет будет добираться долго, еще дольше его будут обрабатывать в инспекции;
    2. Остаются риски ошибок;
    3. Поиском актуальных форм и заполнением вы опять занимаетесь сами.

    Кому подойдет: всем организациям и ИП, при условии, что есть право отправлять отчеты на бумаге.

    Риски: все те же, что при личной сдаче отчета. Даже больше, ведь инспектор может заметить какие-то недочеты и сразу на них указать, а при отправке почтой вы о них узнаете только при камералке или даже из требования.

    Есть риск, что вы не проследите за судьбой письма, а почта его благополучно потеряет, например, на каком-нибудь распределительном пункте. Пока разбираетесь, ФНС уже забьет тревогу — нет отчета, начнет слать требования и пугать блокировками счетов. Некотрые о том, что отчет не дошел, как раз по неработающему счету узнают.

    Читайте также:
    Какие виды налогов не относятся к федеральным

    Если вы вдруг превысили лимиты по количеству сотрудников, например, для 6-НДФЛ это 10 человек, включительно, то обязаны сдать отчет электронно. Прекрасно, если вы об этом знаете, а если нет? Или просто забыли, а отправили документы на бумаге. Возвращаемся в начало — отчет будет считаться непредставленным. Несданный отчет = штраф. Минимальный — 1000 рублей.

    Через сайт ФНС

    Действительно, вы можете отправить отчетность, правда не всю, через сайт налоговой службы .

    Что для этого нужно:

    • Доступ к интернету и браузер Internet Explorer;
    • Квалифицированная электронная подпись ;
    • Настроенное рабочее место (необходимо установить сертификаты, настроить использование ключа и т.п.);
    • Регистрация в сервисе сдачи отчетности (производится налогоплательщиком самостоятельно).

    Отчетность нужно заполнить или подгрузить в специальной бесплатной программе «Налогоплательщик ЮЛ» . Затем сформировать электронный файл и запаковать его. Получится зашифрованный файл транспортного контейнера, который надо загрузить на сайт, подписать и передать в ИФНС.

    1. В Налогоплательщике можно проверить заполнение отчета;
    2. Отправка бесплатная;
    3. Никуда ходить не нужно, не придется общаться ни с инспекторами, ни с работниками почты.
    1. Не всю отчетность можно сдать через сайт. К примеру, нельзя так отправить декларацию по НДС;
    2. Сайт ФНС — не самый надежный сервис. То профилактические работы, то ошибки, то перегрузки;
    3. Налогоплательщик ЮЛ — не лучшее ПО для формирования отчетов, напоминает Excel на минималках, обновлять его нужно вручную;
    4. Через сайт ФНС можно соответственно отправить только отчеты в налоговую, отчитаться в ПФР или ФСС придется другим способом;
    5. Вы привязаны к конкретному компьютеру, чтобы отправлять отчеты с другого, нужно будет и его тоже настроить под требования системы.

    Кому подойдет: всем организациям и ИП, при условии, что не ограничений в НК (как с НДС).

    Риски: этот способ, конечно, надежнее почты, но, как видите, имеет ограничения и довольно хлопотный. Из рисков — ручное обновление, придется следить за актуальностью отчетности в Налогоплательщике самостоятельно.

    Электронная отчетность

    Это оптимальный вариант для всех налогоплательщиков, независимо от масштаба и формы бизнеса. Особенность использования сервисов электронной отправки отчетности в том, что она не является единственной услугой. При подключении вы также получаете возможность электронного обмена письмами с ФНС и другими контролирующими органами.

    Есть возможность выбрать тариф обслуживания. Например, ИП может выбрать минимальный пакет, если отчитывается раз в год, а организация оптимальный — для ежеквартальных отчетов. Есть также тарифы для нулевок.

    По ТКС можно передавать отчетность сразу везде — в ИФНС, ПФР, ФСС, статистику. Кроме отчетности и писем, можно отправлять и получать другие документы:

    • Реестры по больничным листам;
    • Заявления на сверку расчетов, зачет и возврат налогов и взносов;
    • Справки о состоянии расчетов с бюджетом;
    • Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
    • Сведения по электронным трудовым книжкам и др.

    Т.е. вся ваша работа с контролерами будет происходить в едином сервисе.

    Еще одно из преимуществ — оперативное извещение о требованиях . По почте они могут к вам не дойти или поступить с опозданием. По ТКС вы сразу узнаете, что ФНС от вас хочет получить подтверждающие документы или просит дать пояснения к декларации и можете тут же дать ответ. Отправляйте письмо с просьбой об отсрочке, если объем документов слишком большой.

    Налаженное взаимодействие с налоговыми органами снижает риск выездных проверок — если вы вовремя сдаете отчеты, отвечаете на требования, предоставляете документы, значит готовы к диалогу и ведете честный бизнес. А вот тактика страуса у некоторых предпринимателей — «головой в песок» или «ничего не вижу, ничего не слышу» ни к чему хорошему не приводит.

    Для того, чтоб сдавать электронную отчетность с Астрал Отчет 5.0 , вам нужны интернет и электронная подпись . Сервис работает с любого ПК и из любой точки мира.

    Астрал Отчет 5.0 напомнит о ближайших важных событиях — подаче отчетов, уплате налогов. Вы можете настроить автоматическое подтверждение о получении требования в последний день, чтобы не пропустить срок. Есть и дополнительные возможности — проверка контрагентов, сверка по НДС, ЭДО и т.д., их можно подключить отдельно.

    Как сдать отчетность в электронном виде

    Государство следит за всеми, у кого есть деньги: оно хочет знать, сколько вы заработали и сколько потратили. Для этого оно смотрит ваши отчеты и присылает проверки. Чтобы вызывать у госорганов меньше вопросов (а значит — избежать лишних проверок), вы должны вовремя и полностью отчитываться перед контролирующими органами.

    Читайте также:
    Виды правоспособности юридического лица общая и специальная

    Список госорганов, перед которыми вы отчитываетесь, зависит от системы налогообложения и вида деятельности. В любом случае их не меньше трех: налоговая, Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования. Если вы не любите очереди и бумажные документы, отправляйте отчеты через интернет. Рассказываем, какие электронные сервисы существуют и как выбрать удобный для себя.

    • Автор: Наталья Киреева
    • Иллюстратор: Ivan Might

    Зачем отчитываться через интернет

    Вы можете подать отчет на бумаге или через интернет — с точки зрения государства разницы нет. Но через интернет удобнее: не нужно печатать бумажки, ехать в отделение по месту регистрации и стоять в очереди. А еще на подготовку электронной отчетности у вас больше времени: если бумажные отчеты необходимо подать до 15 числа, то электронные — до 20.

    В некоторых случаях вы обязаны подавать электронные отчеты; каждый госорган сам определяет такие условия. Например, налоговая принимает только в электронном виде отчет об НДС и все отчеты от организаций, в которых больше 100 сотрудников. А Пенсионный фонд и соцстрах отказываются принимать бумажные отчеты компаний, в которых больше 25 человек. Чтобы правильно оформить отчет, читайте правила на сайтах госорганов, в которые подаетесь.

    Как подать электронный отчет

    Подавать отчетность в электронном виде можно через личный кабинет на сайте госоргана или через оператора электронного документооборота — ЭДО. В первом случае вам нужна только электронная подпись, во втором — подпись и программа оператора.

    Все отчеты, которые вы сдаете в госорганы, должны быть подписаны. Бумажные отчеты вы подписываете ручкой, электронные — электронной подписью. Чтобы отправлять отчеты через интернет, вам нужно купить электронную подпись.

    Через личный кабинет

    На сайтах всех контролирующих органов можно завести личный кабинет. Это ваш персональный раздел на сайте, где вы видите взносы, долги и переплаты. Через личный кабинет можно подавать отчеты: здесь есть нужные формы и правила заполнения.

    Электронную отчетность в налоговую, соцстрах и пенсионный фонд можно подать через личный кабинет налоговой. Если вы подаете отчеты в другие госорганы, придется регистрироваться на каждом сайте — единого окна нет.

    В личном кабинете на сайте налоговой видны ваши взносы, задолженности и переплаты

    В личном кабинете на сайте налоговой видны ваши взносы, задолженности и переплаты

    Регистрация в любом личном кабинете бесплатная. Зайти вы можете двумя способами: с учетной записью Госуслуг или с КЭП — квалифицированной электронной подписью. Но отправлять документы можете только с КЭП.

    Для некоторых госорганов вам придется купить еще одну электронную подпись. Например, для ЕГАИС не подойдет та электронная подпись, которую вы используете на сайте налоговой. Больше подписей — больше расходов. Кроме того придется самостоятельно составлять график и следить за календарем отчетности.

    30% от суммы составляет штраф за неуплаченный вовремя налог. НК РФ Статья 119

    Отчитываться через личный кабинет — хороший вариант для ИП и небольших компаний, которые подают минимальное количество отчетов. Если вы отчитываетесь в несколько ведомств с разными электронными подписями, можно доверить это оператору.

    Через оператора электронного документооборота

    Оператор ЭДО — это организация, которая настраивает документооборот между компаниями или между компаниями и государством. Документы, которые вы отправляете через оператора ЭДО, имеют юридическую силу: на них стоит ваша электронная подпись. Операторы ЭДО используют криптозащиту, чтобы передавать документы безопасно. Государство проверяет, что всё надежно, и выдает разрешение на работу.

    Операторы ЭДО продают программы для подачи отчетов. В этих программах отчеты собраны в одном окне: вам не нужно регистрироваться в личных кабинетах всех госорганов. Как правило, в стандартные функции входят шаблоны отчетов, проверка ошибок заполнения и календарь бухгалтера — график-напоминалка о сроках сдачи. Подписать все отчеты вы можете одной КЭП. Такие программы подходят тем, кто сдает много отчетов в разные контролирующие органы.

    Цена программы зависит от количества подключенных госорганов и набора функций.

    120 операторов ЭДО входят в государственный реестр. Им можно доверять.

    Как выбрать программу электронной отчетности

    Программы нужны, чтобы вам было удобно подавать отчетность. Основные критерии — связь с нужными госорганами, напоминания об отчетах, проверка на ошибки и интеграция с вашей системой бухучета.

    Количество направлений

    Количество направлений — это то, во сколько госорганов вы сможете отправлять отчеты. Стандартный набор — ФНС, Фонд соцстрахования и Пенсионный фонд. В расширенной версии могут быть Росстат, Росалкогольрегулирование и Росприроднадзор. Программы с большим количеством направлений дороже: например, в Москве два направления от оператора «Калуга-Астрал» стоят 2900, а четыре — 3900 рублей в год. Проверьте, в какие контролирующие органы вы будете отчитываться, и выбирайте программу с нужными направлениями.

    Читайте также:
    Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования

    Больше госорганов — дороже программа. Выбирайте только те направления, которыми будете пользоваться. Источник: astralreport.ru

    Больше госорганов — дороже программа. Выбирайте только те направления, которыми будете пользоваться. Источник: astralreport.ru

    Переписка с госорганами

    Переписка с госорганами — это ваш канал связи. Часто, изучив отчет, госорган хочет каких-то пояснений и высылает вам письмо с требованием. Если в программе нет переписки, вы не увидите требование и не сможете ответить. Если игнорировать письма госорганов, вас могут оштрафовать. Чтобы точно получать все уведомления, выбирайте программы с перепиской.

    Ищите программу, в которую включена переписка с госорганами. Источник: ViPNet ЭДО Отчет

    Ищите программу, в которую включена переписка с госорганами. Источник: ViPNet ЭДО Отчет

    Календарь бухгалтера

    Календарь нужен, чтобы напоминать об отчетном периоде. Виды отчетов и периодичность подачи зависят от системы налогообложения. Календарь настраивается под вашу и включает Список госорганов, которым вы должны сдать отчетность. Так вы ни о ком не забудете.

    Сверка

    Сверка — это функция, которая предупреждает вас, что введенные данные не сходятся. Она защищает от досадных ошибок вроде лишнего нуля в сумме. При прочих равных выбирайте программу со сверкой — перестраховаться еще никому не мешало.

    Интеграция с системами бухучета

    Интеграция нужна, чтобы вы могли сформировать отчет в своей системе бухучета, а потом загрузить его в программу ЭДО и отправить. Без интеграции составлять отчет нужно внутри программы ЭДО: это займет больше времени. Если вы привыкли работать с «1С» или «Моим делом», ищите программу документооборота с интеграцией.

    Способ установки

    Программы документооборота делятся на офлайн и онлайн-сервисы. Офлайн-программы устанавливаются на компьютер и хранят данные там же — работать с документами вы можете только с одного компьютера. Онлайн-сервисы хранят информацию в облаке, то есть в интернет-хранилище — у вас есть доступ с любого компьютера, ноутбука, планшета или телефона

    Некоторые операторы предлагают онлайн и офлайн-версию одной программы. У обеих есть преимущества. Берите ту, которая больше нравится. Источник: taxcom.ru

    Некоторые операторы предлагают онлайн и офлайн-версию одной программы. У обеих есть преимущества. Берите ту, которая больше нравится. Источник: taxcom.ru

    Необязательно, но приятно, если у программы есть мобильное приложение. Конечно, заполнять формы со смартфона вы не будете, но зато сможете проверить статус отчета, пока стоите в пробке.

    1. Определитесь, как вы будете подавать отчеты: на бумаге или через интернет. Помните, что некоторые отчеты, например, отчет об НДС, можно подать только в электронном виде.

    2. Если решили подавать через интернет, подсчитайте, скольким госорганам вы должны отчет. Если органов мало, купите квалифицированную электронную подпись и подавайте отчетность через личные кабинеты. Подача — бесплатная.

    3. Если вы подаете много отчетов, купите программу подачи отчетов. Эти программы платные, но отчеты во все госорганы собраны в одном окне, встроен календарь бухгалтера и автоматическая проверка ошибок. Выйдет дешевле, чем платить штраф.

    4. Программы электронной отчетности могут производить только сертифицированные компании. Выбирайте оператора ЭДО из государственного реестра.

    5. В программе электронной отчетности обратите внимание на количество включенных госорганов — не платите за лишние направления.

    6. Удобно, если в функции программы входит переписка с госорганами, сверка и интеграция с системами бухучета.

    7. Решите, как вам приятнее работать: офлайн или онлайн. В онлайн-сервисах можно отправлять документы с любого компьютера.

    Как сдать отчетность в электронном формате

  • Организации и индивидуальные предприниматели должны отчитываться в ряд контролирующих органов. Существует два способа представления обязательной отчетности: на бумажном носителе и в электронном формате. Однако многие компании не имеют права отчитываться на бумаге. Как наладить электронную отправку отчетов в ФНС, ПФР, ФСС и другие государственные структуры, какие недостатки есть у бесплатных сервисов электронной отечности, рассмотрим в данной статье.

    Отчетность в ФНС в электронном формате

    До 2014 года сдавать налоговую отчетность в электронном формате были обязаны крупнейшие налогоплательщики, а также организации и ИП со среднесписочной численностью более 100 человек (п. 3 ст. 80 НК РФ). Остальные могли сдавать декларации и различные справки в распечатанном виде — лично посетив налоговую инспекцию или отправив почтой России.

    Читайте также:
    Виды зарплаты: формы и системы оплаты труда

    В январе 2014 года в главу 21 НК РФ были внесены изменения, согласно которым декларацию по НДС в электронном формате должны сдавать все налогоплательщики и налоговые агенты независимо от численности. Лишь в исключительных случаях декларацию по НДС по-прежнему можно сдать на бумаге: такое право предоставлено налоговым агентам — неплательщикам налога при соблюдении определенных условий (абз. 2, 3 п. 5 ст. 174 НК РФ).

    С 2017 года страхователи сдают расчет по страховым взносам в ФНС (ст. 431 НК РФ). Если у страхователя заняты работой 26 и более человек, специалисты ФНС примут отчет к рассмотрению исключительно в электронном виде.

    Критерии, по которым предприятия и ИП определяют, в каком виде сдавать налоговую отчетность, не действуют в отношении бухгалтерской отчетности (баланса и приложений к нему) — ее вправе сдавать на бумаге абсолютно все налогоплательщики.

    Как видим, большинство компаний обязаны отчитываться в ФНС в электронном формате. На сайте налоговой службы есть специальный сервис, который позволяет бесплатно отправить все нужные отчеты. Но сделать это невозможно без электронной подписи, которую придется купить в удостоверяющем центре РФ.

    Кроме того, чтобы отправить декларации через сайт ФНС, придется вносить все данные вручную. Сэкономить много не получится, а вот времени уйдет достаточно.

    На рынке IT-услуг существуют специальные системы для отправки отчетности в контролирующие органы. Помимо сдачи регламентированных форм через специальные сервисы налогоплательщики могут запрашивать акты сверок с ФНС, ПФР и ФСС, получать выписки из ЕГРЮЛ, осуществлять проверку отчетности на соответствие контрольным показателям и т д.

    Попробуйте сдавать отчетность через систему Экстерн — это удобно и легко.

    Попробуйте сдать отчетность через систему Экстерн. 14 дней бесплатно пользуйтесь всеми возможностями!

    Электронная отчетность в фонды

    Все организации и ИП, у которых есть работники, обязаны сдавать отчеты в ПФР и ФСС.

    Отчитаться на бумаге имеют право лишь компании со среднесписочной численностью не более 25 человек.

    Предприятия и ИП, численность которых превышает указанный порог, обязаны отправлять отчеты (4-ФСС, СЗВ-М и др.) по телекоммуникационным каналам связи.

    ФСС предлагает пользователям бесплатные программы для отправки отчетов, но чтобы воспользоваться ими, придется изучить длинные инструкции и самостоятельно установить программу на компьютер. Перед отправкой отчет нужно заверить электронной подписью, которую можно приобрести в удостоверяющих центрах РФ.

    Отправка отчетности через интернет в Росстат, ФСРАР, Росприроднадзор

    Многие компании постоянно отчитываются о результатах своей деятельности в органы статистики. Даже малые предприятия периодически попадают под сплошное статистическое наблюдение и обязаны также сдать определенные формы.

    Чтобы не тратить время на личный визит в Росстат, сдавайте отчетность через Контур-Экстерн.

    Некоторые компании в силу особенностей своей деятельности должны сдавать декларации и другие отчеты в Росалкогольрегулирование и Росприроднадзор. Удобнее всего представлять такую отчетность через интернет с помощью специальных сервисов.

    Что выбрать: сервисы контролирующих органов или сервисы спецоператоров?

    Большинство контролирующих органов в помощь налогоплательщикам разрабатывают бесплатные сервисы для отправки электронной отчетности. Но, как показывает практика, подобные сервисы не всегда понятны и требуют дополнительных временных затрат на их изучение. Кроме того, каждый сервис имеет принципиальные отличия и не похож на сервисы других государственных органов. Бесплатные сервисы электронной отечности имеют ограниченный функционал.

    Чтобы не тратить время на изучение подобных сервисов и контролировать процесс от отправки отчета до его получения контролирующими органами, приобретайте удобные системы электронной отчетности у спецоператоров.

    Спецоператоры гарантируют защиту вашей информации и оказывают всестороннюю техническую поддержку.

    Заходите и регистрируйтесь с сертификатом ЭП (любого УЦ РФ) в Экстерне и пользуйтесь сервисом 14 дней бесплатно!

    Разрешенные и запрещенные виды деятельности для ИП

    Разрешенные виды деятельности для ИП:

    • оказание бытовых, юридических, бухгалтерских услуг;
    • репетиторство;
    • аренда недвижимости;
    • полиграфия;
    • производство;
    • розничная и оптовая торговля.

    Последние два – с исключениями.

    Кто такие ИП

    Индивидуальный предприниматель — гражданин, оформивший специальный статус, зарегистрировавшись в налоговой, и получивший право осуществлять предпринимательство. Законом прямо не указано, каким видом деятельности может заниматься предприниматель, но ограничения следуют из самого статуса и норм законодательства. Для регистрации ИП нет необходимости создавать юридическое лицо, формировать уставной капитал, но по долгам ИП отвечает всем имуществом (при этом есть исключения, как и для любого другого физического лица). Вывод: чем занимается ИП — предпринимательской деятельностью на свой страх и риск в целях получения выгоды с ограничениями, установленными действующим законодательством.

    На основании ФЗ № 422 от 27.11.2018, с 01.07.2022 граждане вправе применять режим профессионального налога без регистрации в ФНС с пониженными ставками. Для самозанятых установлены разрешенные сферы действия, их деятельность подпадает под признаки предпринимательства: они самостоятельно занимаются оказанием услуг и выполнением работ в целях получения дохода. ИП тоже вправе стать самозанятым при соблюдении условий: отсутствие работников, доход не более 2,4 миллиона рублей в год. Для индивидуальных предпринимателей в законодательстве установлены собственные запреты на отдельные сферы предпринимательства.

    Читайте также:
    Смена основного вида деятельности ООО: пошаговая инструкция

    Сейчас ответ на вопрос: кто может заниматься предпринимательской деятельностью следующий — юрлица, ИП и самозанятые (ИП и самозанятые — с ограничениями).

    Ограничения по предпринимательству связаны и с выбором системы налогообложения. Востребованная у предпринимателей упрощенная система налогообложения, которая позволяет снизить отчетность и налоговую нагрузку, в соответствии с законодательством, не используется при осуществлении предпринимательства в определенных сферах экономики. А для применения патента (доступного только ИП), наоборот, установлены сферы, где его применение разрешено. Основные виды деятельности ИП по упрощенной системе налогообложения — это торговля, производство, услуги и работы. Для некоторых занятий законами субъектов РФ установлены льготные ставки (от 10% до 0%).

    Эксперты КонсультантПлюс разобрали налоги и отчетность индивидуального предпринимателя. Используйте эти инструкции бесплатно, если решили им стать.

    Как выбрать вид деятельности

    При регистрации ИП необходимо выбрать отрасли работы в строгом соответствии с ОКВЭД — Общероссийским классификатором видов экономической деятельности. В ​​​​​​ документе указаны наименования отраслей, используемые в Российской Федерации: при регистрации ИП или юрлица выбирают подходящие коды из перечня (в выбранном коде ОКВЭД пишется минимум 4 цифры).

    Классификатор утвержден приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст. Официально он именуется ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Обычно его называют ОКВЭД или ОКВЭД-2, так как сейчас действует его вторая редакция. ОКВЭД поделен на разделы по отраслям народного хозяйства.

    Виды предпринимательства для ИП

    В законодательстве нигде не найти конкретного указания, какую деятельность не вправе вести индивидуальный предприниматель, ответ придется искать в системном толковании действующих норм. Мотивация ограничений в действующем законодательстве тоже не обозначена. Скорее всего, они обусловлены тем, что предприниматель изначально считается представителем малого или среднего бизнеса, а для некоторых отраслей нужны средства, оборудование и высококвалифицированные специалисты. Чаще всего это занятия, для которых требуются специальные разрешения — лицензии.

    Простые

    Ими вправе заниматься любые субъекты предпринимательства сразу после государственной регистрации без получения дополнительных справок, разрешений или исполнения иных формальностей. Здесь разрешенные виды предпринимательства для ИП практически не ограничены.

    Их перечень условно поделим на следующие группы:

    • оказание различных видов услуг (бытовые, бухгалтерские, консультационные, юридические, посреднические и т. д.);
    • аренда недвижимости, как жилой, так и коммерческой;
    • артистическая деятельность, творчество;
    • прокат имущества, вещей и транспорта;
    • репетиторство;
    • полиграфия и издательство (нужно принимать во внимание защиту интеллектуальных и авторских прав);
    • оптовая и, частично, розничная торговля (исключая продукцию, для осуществления оборота которой требуются спецразрешения).

    Лицензируемые

    Их перечень установлен в статье 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Для получения разрешения-лицензии требуется исполнение специальных требований, указанных как в законе, так и в отдельных нормативно-правовых актах. Для ИП доступны из лицензируемых:

    • фармацевтика;
    • медицина;
    • частная детективная деятельность;
    • разработка и изготовление компьютерных программ, фонограмм и т. д.;
    • осуществление пассажирских перевозок.

    Кроме того, некоторые занятия, даже не требующие лицензии, предполагают получение других разрешений: например, для открытия продуктового магазина проходят согласование с госорганами и получают заключения Роспожнадзора и СЭС. Для открытия салонов красоты, гостиниц, парикмахерских потребуется соблюдение определенных санитарных правил. Разрешение выдается и для оказания услуг такси. А при наличии судимости гражданин не вправе работать с детьми, в области культуры, в сфере развлечений, в скорой и в медлабораториях и т. д. Это необходимо учесть при выборе сферы предпринимательства.

    Разрешенные занятия

    Определить запрещенные виды деятельности для ИП 2022 года придется методом исключения, так как конкретного списка законодатель ни в одном нормативном или законодательном акте не сформировал.

    Чем запрещено заниматься ИП

    Ориентировочный перечень, какими видами деятельности не может заниматься ИП:

    • требующими спецразрешения, получить которое предприниматель не сможет ни при каких обстоятельствах;
    • требующими получения лицензии, которая недоступна предпринимателю в соответствии с ведомственными или иными специальными документами (например, алкогольная);
    • которые осуществляются исключительно юрлицами по специальному закону, например, открытие ломбардов, страхование.

    Также недоступны для предпринимателей:

    • разработка и реализация военной продукции;
    • изготовление и реализация наркотических, ядовитых веществ, взрывоопасных смесей и элементов;
    • трудоустройство граждан из России за границами РФ;
    • поставка и продажа электрической энергии;
    • разработки в области космонавтики.
    Читайте также:
    Какие бывают виды электронно цифровой подписи ЭЦП

    С учетом всех перечисленных запретов методом исключения установим, какой деятельностью может заниматься ИП, но не забудем и об ограничениях, устанавливаемых Налоговым кодексом.

    Ограничения по системе налогообложения

    Определяя сферу работы, учитывайте и ограничения, установленные выбранной системой налогообложения. Применение упрощенки допускается при количестве наемных сотрудников не более 130 (с 01.01.2021), доходе не более 200 миллионов рублей в год (при переходе на УСН — не более 112,5 миллионов рублей по итогам 9 месяцев), остаточной стоимости имущества не более 150 миллионов рублей.

    Режим Разрешенные области деятельности Статья Налогового кодекса РФ
    ЕНВД Бытовые услуги, осуществление перевозок, реклама, розничные продажи и общепит на территории не более 10 м² 346.26
    ПСН Розница и общепит при аналогичном условии, автоперевозки, часть бытовых услуг, мелкое производство 346.43
    ЕСХН Производство с/х продукции и осуществление рыболовства 346.2
    УСН Практически все, кроме производства подакцизной продукции, добычи и продажи полезных ископаемых, занятия азартными играми, открытия частных агентств занятости, открытия ломбардов 346.12

    Перечень разрешенных и запрещенных занятий определяется исходя не только из конкретных норм, но и на основе требований, предъявляемых законом к субъектам, которые планируют ими заниматься. Запрещенные виды деятельности на УСН перечислены в ст. 346.12 НК РФ, это страхование, кредитование под залог вещей (ломбард), кредитование населения и бизнеса (банки), нотариат, игорный бизнес, деятельность негосударственных пенсионных фондов и т. д., полный список — в ст. 346.12 НК РФ.

    Ответ на вопрос: для каких видов деятельности применяется УСН — для всех остальных, которые прямо не указаны в НК РФ. Это производство, оказание услуг, выполнение работ, торговля и т. д. В НК РФ есть запреты на упрощенку и для организаций, имеющих филиалы, аффилированных лиц, но предпринимателей они не касаются. Из приведенных норм делается вывод: какие ОКВЭД могут работать на УСН — все, кроме тех, которые подпадают под запреты. Это, например, следующие:

    • 64.91; 64.92; 64.99 — выдача кредитов и займов (банки, кредитные организации);
    • 65.11; 65.30; 65.12 — страхование, негосударственное пенсионное обеспечение;
    • 66.12 — операции с ценными бумагами;
    • 64.30 — инвестирование;
    • 64.92.6 — кредитование под залог (ломбарды);
    • 92.1 — казино, игорный бизнес.

    Индивидуальные предприниматели с ОКВЭД, не подпадающие под законодательные запреты, вправе работать на упрощенке.

    Как правильно выбрать вид деятельности по ОКВЭД

    Прежде чем регистрировать бизнес, необходимо соотнести ваш вид деятельности со справочником ОКВЭД. Это специальный классификатор, который содержит несколько разделов, а в них каждому виду деятельности присвоен свой код. ОКВЭД помогает государству определить, чем будет заниматься ваше предприятие. В заявлении на регистрацию, как правило, одним кодом не ограничиваются. Принято указывать все виды деятельности, которыми планируете заниматься. Законодательство не устанавливает ограничений на количество кодов, но не стоит указывать больше 20 видов деятельности. Внушительный список кодов ОКВЭД, наоборот, помешает оценить, на чём вы специализируетесь. При необходимости вы всегда сможете изменить виды деятельности, указанные при регистрации.

    Как подобрать ОКВЭД в 2022 году

    В специальном сервисе можно подобрать код ОКВЭД онлайн. В нем достаточно ввести название планируемого вида деятельности и получить перечень подходящих ОКВЭДов.

    Чтобы подобрать вид деятельности вручную, выберите в справочнике ОКВЭД раздел, которому соответствует ваша сфера деятельности. Затем внутри раздела шаг за шагом вы дойдете до нужной группы и кода деятельности. Может быть, вы найдете несколько подходящих вам кодов. Выберите среди них наиболее характеризующий вашу деятельность и используйте его в качестве основного, а остальные укажите дополнительными. ОКВЭДы необходимо выбирать с детализацией не менее 4 знаков. Если вам подошла вся группа вида деятельности, то входящие в неё коды указывать не нужно. В случае если вы хотите более детально охарактеризовать вашу деятельность, укажите код классом ниже, в 5 или 6 знаков. Чтобы помочь вам, мы создали специальный сервис по подготовили список ОКВЭДов для наиболее распространенных бизнесов:

    • 62.01 — Разработка компьютерного программного обеспечения;
    • 62.02 — Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
    • 62.09 — Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
    • 63.11.1 — Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

    Розничная торговля продуктами

    • 47.11 — Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах;
    • 47.19 — Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах.
    • 73.11 — Деятельность рекламных агентств;
    • 73.20 — Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
    • 63.11.1 — Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
    • 62.09 — Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
    • 63.91 — Деятельность информационных агентств;
    • 60.10 — Деятельность в области радиовещания;
    • 60.20 — Деятельность в области телевизионного вещания;
    • 49.41 — Деятельность автомобильного грузового транспорта;
    • 52.29 — Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
    • 53.20.3 — Деятельность курьерская;
    • 52.21.2 — Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильым транспортом;
    • 77.39.11 — Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования.

    Разработка и продвижение сайтов

    • 62.09 — Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
    • 63.11.1 — Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
    • 73.20 — Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
    • 73.11 — Деятельность рекламных агентств;
    • 82.99 — Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включённая в другие группировки.

    Розничная торговля одеждой

    • 47.51.1 — Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах;
    • 47.71 — Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах.

    Розничная торговля домашней мебелью и товарами для дома

    • 47.59 — Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах;
    • 47.53 — Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах.

    Розничная торговля офисной мебелью и оборудованием

    • 47.59.1 — Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах;
    • 47.41 — Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах;
    • 47.78.1 — Торговля розничная фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами измерений, кроме очков, в специализированных магазинах.
    • 49.32 — Деятельность такси.

    Рестораны и кафе

    • 56.10 — Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;
    • 56.30 — Подача напитков;
    • 56.29 — Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания.

    Ремонт и обслуживание компьютеров

    • 95.11 — Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования;
    • 62.02 — Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий.

    Парикмахерские и салоны красоты

    • 96.02 — Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
    • 96.04 — Деятельность физкультурно-оздоровительная;
    • 96.09 — Предоставление прочих персональных услуг, не включённых в другие группировки.
    • 74.20— Деятельность в области фотографии.
    Курс молодого ИП

    11 видеоуроков для уверенного старта бизнеса

    На что влияет основной ОКВЭД

    От выбранных кодов ОКВЭД не зависит ваша система налогообложения, величина налогов и количество сдаваемой отчетности. Особое внимание на основной код ОКВЭД нужно обратить ИП, кто планирует нанимать работников. С зарплаты сотрудников отчисляются страховые взносы в различные фонды. Фонд социального страхования назначает ставку взносов «на травматизм» исходя из основной деятельности. Чем более рискованным будет вид деятельности по ОКВЭД, тем выше окажется тариф взносов. ООО самостоятельно ежегодно подтверждают в ФСС основной вид деятельности. Если подтверждение не отправить до 15 апреля следующего года, тогда фонд назначит самую высокую ставку взносов исходя из всех ОКВЭДов, указанных при регистрации.

    Что, если ОКВЭД расходится с вашим бизнесом

    Список кодов ОКВЭД, внесенный в госреестр предпринимателей — это список видов деятельности, которыми, вероятно, вы занимаетесь или будете заниматься. Не обязательно вести деятельность по всем заявленным кодам. Налоговая не сильно интересуется, чем вы занимаетесь, поэтому ничего страшного в лишних видах деятельности нет. Даже если у вас есть бизнес, по которому код ОКВЭДа вы не внесли, — ничего страшного, налоговой ответственности за это не предусмотрено. Но КоАП предусмотрена ответственность за непредоставление сведений о юр.лице или ИП в виде штрафа 5 000 рублей. Чтобы проверяющие не попытались взыскать с вас эту сумму, лучше дополнить список ОКВЭДов. Читайте, как это сделать в нашей статье.

    Что делать после выбора ОКВЭД

    Пришло время зарегистрировать бизнес. Бесплатный сервис поможет подготовить документы для регистрации ИП.

    А курс молодого ИП поможет избежать типичных ошибок при запуске бизнеса, связанных с неправильным оформлением документов, выбором невыгодной системы налогообложения и неоправданными рисками. 11 бесплатных уроков помогут запустить бизнес успешно.

    Статья актуальна на 01.02.2021

    Получайте новости и обновления Эльбы

    Подписываясь на рассылку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от компании СКБ Контур

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: